无需存款送彩金区委宣传部2018年部门预算公开情况说明
2018年04月18日 20:02 来源:

 

无需存款送彩金区委宣传部

2018年部门预算公开情况说明

 

一、无需存款送彩金区委宣传部单位概况

(一)主要职能职责及2018年工作任务

    区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的综合职能部门。其主要职责是:

  1、负责组织、指导全区理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。

  2、负责规划、部署全区性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全区会宣传工作。

    3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全区新闻宣传工作;负责指导、监督和管理全区网络新闻宣传;负责监控、上报、引导全区网络舆情工作。

    4、负责全区对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全区的外宣工作,组织各项宣传活动有序开展。

    5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对区文体局、区文物旅游局、区广电服务中心、区文联从政治方向和方针政策方面实施领导,协调宣传文化系统各部门之间的工作;配合区政府有关部门指导、协调宣传文化事业和文化产业发展。

    6、负责全区群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全区文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

  7、完成区委交办的其它任务。  

(二)部门机构设置

无需存款送彩金区委宣传部是一级预算单位,机构设置及下属单位:

      区新闻中心

      区文明办

      区网信办

二、 无需存款送彩金区委宣传部预算表

 

表一:无需存款送彩金区委宣传部2018年收支预算总表

 

单位名称:

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项            目

预算数

功能科目

预算数

项         目

预算数

一、财政拨款

930.12 

一般公共服务

930.12 

一、基本支出

530.12 

    经费拨款

930.12 

外交

 

    工资福利支出                       

193.94 

    纳入预算管理的行政性收费

 

国防

 

    商品和服务支出

20.73 

    专项收入安排的拨款

 

公共安全

 

    对个人和家庭的补助支出

0.45 

    罚没收入安排的拨款

 

教育

 

    专项业务费

315 

    一般预算结余

 

科学技术

 

二、项目支出

400 

     国有资源(资产)有偿使用收入

 

文化体育与传媒

 

    专项配套费项目

 

二、专户管理资金

 

社会保障和就业

 

    专项政府债务项目

 

    当年专户管理资金

 

社会保险基金支出

 

    专项工程建设项目

 

    上年结转专户管理资金

 

医疗卫生与计划生育

 

    其他项目

 

三、政府性基金

 

节能环保

 

    专项业务费(项目)

400 

四、其他收入

 

城乡社区事务

 

    专项转移支付安排的支出

 

五、国有资本经营收入安排支出

 

农林水事务

 

三、结转下年

 

六、转移支付安排的收入

 

交通运输

 

 

 

 

 

资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

商业服务业等事务

 

 

 

 

 

金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

粮油物资储备事务

 

 

 

 

 

预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

转移性支出

 

 

 

 

 

债务还本支出

 

 

 

 

 

债务付息支出

 

 

 

 

 

债务发行费用支出

 

 

 

本  年  收  入  合  计

930.12 

 

 

本  年  支  出  合  计

930.12 

表二:无需存款送彩金区委2018财政拨款支出预算表(功能科目)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目

总   计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

合计

930.12

530.12

400

 201

 

 

一般公共服务支出

930.12

530.12

400

 

 33

 

宣传事务

930.12

530.12

400

 201

 33

 01

行政运行(宣传事务)

929.67

530.12

400

 201

 33

 02

一般行政运行(宣传事务)

0.45

0.45

 

 

表三:无需存款送彩金区委宣传部2018财政拨款支出预算表(经济科目)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

合计

930.12

930.12

 

 

 

基本支出

530.12

530.12

 

 

 

工资福利支出

193.94

193.94

 

 

 

基本工资

67.91

67.91

 

 

 

保留津贴

3.90

3.90

 

 

 

生活津补贴

20.55

20.55

 

 

 

采暖补贴

13.41

13.41

 

 

 

年终一次性奖金

5.66

5.66

 

 

 

养老保险

25.62

25.62

 

 

 

失业保险

0.77

0.77

 

 

 

医疗保险

7.69

7.69

 

 

 

工伤保险

0.15

0.15

 

 

 

生育保险

0.64

0.64

 

 

 

基础性绩效工资

18.86

18.86

 

 

 

奖励性绩效工资

11.21

11.21

 

 

 

补发工资

0.24

0.24

 

 

 

晋档工资

2.20

2.20

 

 

 

住房公积金

15.37

15.37

 

 

 

对个人和家庭的补助支出

0.45

0.45

 

 

 

遗属补助

0.45

0.45

 

 

 

商品与服务支出

20.73

20.73

 

 

 

办公费

4.20

4.20

 

 

 

印刷费

3.00

3.00

 

 

 

邮电费

0.50

0.50

 

 

 

差旅费

1.50

1.50

 

 

 

会议费

1.30

1.30

 

 

 

培训费

1.30

1.30

 

 

 

公务用车运行维护费

2.00

2.00

 

 

 

公务交通补贴

6.93

6.93

 

 

 

        一般专项业务费

315.00

315.00

 

 

 

市电视台朔州新闻宣传费

180.00

180.00

 

 

 

办公费

180.00

180.00

 

 

 

宣传部综合业务费(含新闻中心5万元)

135.00

135.00

 

 

 

办公费

14.00

14.00

 

 

 

印刷费

31.00

31.00

 

 

 

会议费

5.00

5.00

 

 

 

培训费

5.00

5.00

 

 

 

委托业务费

80.00

80.00

 

 

 

专项业务费(项目)

400.00

400.00

 

 

 

文艺活动宣传经费

400.00

400.00

 

 

 

商品与服务支出

400.00

400.00

 

 

 

 

表四:无需存款送彩金区委宣传部2018三公经费预算表

 

项  目

金额(万元)

合计

2.00

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

0.00

3、公务用车费

2.00

其中:(1)公务用车运行维护费

2.00

(2)公务用车购置费

0.00

 

 

表五:无需存款送彩金区XXX单位2018行政事业单位政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

采购项目

合计

公共财政预算

政府基金预算

国有资本经营预算

转移支付预算

计算机

2.40

2.40

 

 

 

其他各类工程

400.00

400.00

 

 

 

办公家具

5.60

5.60

 

 

 

复印机

1.00

1.00

 

 

 

摄影、摄像器材

6.00

6.00

 

 

 

打印机

3.00

3.00

 

 

 

传真机

2.00

2.00

 

 

 

以上报表详细数据见附表。

 

三、无需存款送彩金区委宣传部部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

我单位在职职工22人 。2018年收入预算930.12万元。其中:财政拨款资金收入930.12万元,其他资金拨款收入0万元。比去年增加420.45万元,主要原因是工资福利增加,并且增加了文艺活动宣传经费

(二)支出预算说明

基本支出930.12万元,其中:工资福利支出193.94万元,对个人和家庭的补助支出0.45万元,商品和服务支出20.73万元,专项业务费支出315万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。项目支出400万元项目支出主要是用于文艺活动宣传,本年支出比去年增加420.45万元,主要原因是增加了文艺活动宣传支出。

(三)基本情况说明

本单位今年拟政府采购420万元,主要是用于办公用品、摄影器材采购,以及其他各类工程采购。

本单位今年三公经费预算支出2万元,用于公务用车运行维护(1辆)

 

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